光正眼科(002524)股吧_光正眼科股票行情分析

特斯比特 2022-09-26 09:43:33

所属板块

PPP模式 参股保险 创投 壳资源 天然气 新疆板块 一带一路 医疗美容 医疗行业 装配建筑

经营范围

各类眼科疾病诊疗,医学验光配镜,眼科医院的投资,眼科医院经营管理服务,眼科医疗技术的研究;天然气的销售、运输;建筑钢结构;对外投资;房屋租赁;物业服务;咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

医疗业务、能源与钢结构业务

一、医疗业务:公司作为专业的眼科连锁医疗企业,主要从事眼科医院的投资、管理业务。二、能源与钢结构业务:能源业务以民用气为基础,商用气为中心,车用气业务与城市管道燃气业务并举。

医疗行业

由于人们生活、工作及学习等方式变化,用眼强度显著增高,近年来各种眼病的患病率呈现较为明显的上升趋势。一方面,随着社会老龄化趋势,老年人群众常见的眼科疾病发病率增长显著;另一方面,我国学生群体的近视发病率居于世界首位,达到70%。鉴于此,国家一方面广泛开展白内障复明手术,一方面通过教育部下达近视防控率要求,致力于提高全民眼健康。随着我国居民眼健康知识的逐步普及,人们的眼保健观念将不断增强,对眼科医疗服务的需求持续增加。与此同时,随着人们收入水平日益提高,我国医疗保障制度不断完善,眼科医疗潜在需求将不断转化为现实的有效需求,大量基本需求将逐步升级为中高端需求。

先进的医疗技术及持续发展的团队

公司秉持着高新技术的引领者、品质医院的开拓者的使命和方针。极其重视医疗技术水平、临床质量,致力于为患者提供最优质的诊疗服务。经过多年的发展,吸引、培养了众多优秀的眼科医治及医护人员,其中包括多名在业界享有盛誉的知名专家,形成了一支医疗技术强、服务质量优的医护团队。为不断提升医疗技术,公司成立了由新视界眼科旗下各医院的知名专家组成的学术专家委员会,并按眼科细分学科成立了六个专业学科组开展医疗知识与技术的研究、实践、培训工作,以促进各专科医疗技术水平的提高。同时,各医院各科室设有学科带头人,在专家委员会和专业学科组的指导下组织各科室的学习、实践工作,从而体系化提升各医院、各科室医疗技术水平。

完善的运营体系和业务结构

公司秉承“学术为重、质量为本、服务为先”的经营理念,对标优秀企业,并结合自身特点,进一步优化运营体系、持续为患者提供高效优质的专业医疗服务,同时创新渠道建设,创新性开展电商及新媒体品牌营销,将营销入口转为口碑出口,实时接受用户反馈,进行CRM管理,以医疗品质拓客,以新渠道降低运营成本。此外,在保持白内障专科、屈光专科优势业务的基础上,重点投入大视光业务发展,提高大视光业务营收占比,初步完成业务结构调整,实现学科均衡发展。公司以科学的管理提升业绩利润,以鲜明的特色稳固行业地位,稳步提高内生经营效益。

前瞻性的战略布局及高效的公司治理

战略布局方面,在“聚焦眼科医疗业务,加快辅助产业整合”战略思想的指导下,集团2019上半年完成了能源主要业务的整合,下半年推动新视界眼科49%股份收购,实现了集团资源配置的优化,有效提高了资产整体质量,顺利从能源行业向医疗服务行业转型。管理方面,在集团内部全面开展内控评价和对标管理,以目标+预算的资源配置机制,会议+计划的管控机制,数据+报表的分析机制,标准+流程的运营机制为核心的管理体系得到深入推广,提升了管理运营效能,有力推动了公司持续经营、业务拓展、人力资源优化配置等健康发展。

子公司中标PPP项目

2017年9月19日公告,公司18日收到阿克苏地区文化体育广播影视剧发来的《中标通知书》,全资子公司光正钢构中标成为阿克苏地区“广播电视中心”、“多浪明珠”广播电视塔建设PPP项目的社会资本方。据公告,该PPP项目将采用BOT模式建设,业主方为阿克苏地区文体广播影视局。主要建设内容为阿克苏地区广播电视中心和268m高8柱广播电视塔,并配套建设附属设施,项目建设用地面积2.88万平方米。该项目双方合作期限15年,其中建设期2年,运营维护期13年。

光正集团子公司拟增资光正燃气

2017年7月4日公告,公司全资子公司光正能源拟以自有资金23592万元对其全资子公司光正燃气进行增资。本次增资完成后光正燃气公司注册资本将由20408万元增至44000万元。本次增资完成后,光正燃气为光正能源全资子公司,公司持股光正能源100%,光正燃气为公司全资孙公司。

布局天然气全产业链,加码燃气业务

2014年8月12日公告称,为进一步拓展公司在天然气领域的开发和建设,形成及覆盖天然气全产业链,公司于8月11日与刘玉娥、苏志杰签署了《股权转让协议》,暂定以自有资金1.5亿元的价格收购其持有的巴州伟博公路养护公司(简称“韦博公司”)51%的股权。本次收购完成后,目标公司将成为公司的控股子公司,苏志杰持有目标公司49%股权。据介绍,韦博公司的注册资本为3000万元。目前,苏志杰、刘玉娥及韦博公司在新疆巴音郭楞蒙古自治州境内拥有1座天然气母站,在高速公路拥有8座CNG—LNG加气站的许可及所有权。母站日处理能力为23万方,已与中石油取得了每年3亿方的天然气额度。加气站目前已全部建成,有两座已投入试运行,2014年9月30日之前将全部正式投入运行。

出资2000万参设股权投资基金

2014年11月26日公告称,公司拟使用2000万元自有资金对外投资作为有限合伙人参与设立五道口创新股权投资基金合伙企业。公司将以出资额为限,承担有限责任。根据公告,该基金主要投资方向包括,二级市场优质公司股票交易、上市公司大股东股权质押融资、定向增发、上市公司大股东减持与增持安排、一级市场股权投资、收购控制上市公司等资本业务。基金规模为10亿元。

收购天山商行股权

2012年6月,公司拟与新疆天山农村商业银行股份有限公司签订《新股认购协议书》。根据协议,公司出资6,400万元人民币,以天山商行每股净资产1.28元人民币的价格认购5,000万股股权。以2011年9月30日为基准日,两家联社资产总额为1,863,192万元人民币。按商业银行资本充足率标准计算,资本充足率为18%,核心资本充足率为17.14%,拨贷比为3.16%。预计2015年资产总额将达到5,013,770万元人民币,每股净资产将达到1.7元人民币。此次股权收购投资旨在改善公司经营结构,有利于公司开辟新的利润增长点并确保公司保持持续健康发展。

扩大钢结构加工能力

公司以募集资金1.8亿元投资于“年产7万吨钢结构加工基地项目”。达产后,将使公司总产能达到7万吨,其中,新增钢结构加工能力5万吨,另外2万吨加工能力由现有老厂整体搬迁至新厂区建设。新增产能将是公司现有产能的2.5倍。预计平均新增年销售收入51998万元,利润总额3799万元,净利润3229万元。

钢结构产能扩张

2011年12月,公司与乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)管委会在乌鲁木齐签订了《投资协议书》,拟在乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)投资建设“年产十八万吨钢结构加工基地”项目。该项目投资总额6.4亿元,计划于2012年元月底前动工建设,2013年底前建成投产。该项目的实施将有利于扩大公司生产能力,提升产品规格与附加值,提高企业的核心竞争力。

对外投资

2011年8月公司拟在武汉阳逻经济开发区设立全资子公司投资建设十二万吨钢结构和新型建材生产基地项目。该项目总投资约5亿元,其中固定资产投资不少于3亿元(含土地、厂房、设备、技改等)。拟一次规划,分两期建成,建设期为两年。计划于2012年元月底前动工建设,2013年底前建成投产。建成达产后,该钢结构加工基地年产能达12万吨以上,年产值达12亿元以上,年利润7,149.86万元。公司名称:湖北光正钢结构有限公司,注册资金:1亿元,经营范围:钢结构及围护体系材料的加工制造,网架、金属材料的加工和销售。出资人:光正钢结构股份有限公司,出资金额(人民币):1亿元,出资比例:100%。该项目的实施对扩大公司生产能力,提升产品规格与附加值,满足不断增长的市场需求,提高企业的核心竞争力都具有重要的意义,该项目的建设及投产有利于各类钢结构订单的承接,使公司的客户越来越稳定,使公司更能健康稳定、可持续发展,因此会带来光正钢构整体毛利的提高和利润的增加,同时使得股东的利益最大化。公司进一步扩大企业生产规模,符合光正钢构战略投资规划及长远利益。

与庆源管输签订投资合作框架协议

2013年2月,公司与阿图什庆源管道运输有限责任公司及其股东自然人孙烨先生在乌鲁木齐签订《光正钢构投资庆源管输合作框架协议》,拟出资1.53亿元人民币投资庆源管输,合作开发天然气项目。庆源管输是一家以天然气管道输送及产品开发、热力生产和供应为主营的有限公司,主要服务于南疆各地县,为当地百姓提供民用燃气、天然气热力服务和车用天然气服务。截至2012年12月31日,资产总额为386,458,475.16元人民币,负债总额为230,253,150.23元人民币,净资产为156,205,324.93元人民币,2012年度营业收入为77,593,344.94元人民币,净利润为5,894,841元人民币。此次协议的签订,有利于公司借助新疆优势资源,开拓新疆矿产和能源市场,调整公司业务结构,为公司提供新的盈利增长点,从而更好的回报股东。

设立光正能源有限公司

2013年3月,公司拟投资5,000万元人民币在新疆乌鲁木齐经济技术开发区设立全资子公司“光正能源有限公司”作为公司未来能源投资和整合的平台。该公司注册登记后,主要从事液化天然气、煤化工和煤炭开发、石油天然气勘探等开发领域,确立以能源产业为经营中心的产业发展格局,立足新疆本土及中亚丰富的石油、天然气和煤炭资源,做强资源获取与资源转换,专注能源发展战略,瞄准国内石油、天然气同行业先进水平,充分利用“新疆本地和中亚丰富的两种资源,产品、资本两个市场”,以提升企业价值,创造社会财富,促进和谐发展为使命,以保障国家能源安全,造福边疆为己任,全力以赴发展能源产业。

一体化经营优势 

公司采用国际上钢结构优势企业主要业务模式――设计,制造,安装一体化经营,设计是龙头,制造是基础,安装是最终体现,先后承接了自治区和中亚国家多项重点工程的钢结构工程,工程合格率达100%。国内众多钢结构工程企业受技术能力方面的制约,仅涉及到其中一体化经营业务模式中的一个环节,或后两个环节,而广大中小钢结构企业更是仅以接受其他企业的委托加工为主营业务,竞争能力和盈利能力无法与行业内的领先企业相比。一体化经营的业务模式也提高了公司的议价能力,保证毛利率处于较高水平,2010年1-6月,公司主营业务毛利率达13.24%。

区域市场优势 

钢结构构件体积大,存在一定的销售半径。公司作为新疆地区最大的钢结构企业,在新疆市场有相对优势。新疆钢结构处于快速发展的初期阶段,疆外企业难以在新疆市场大规模开展业务,竞争激烈程度远低于内地市场。相比于内地市场,新疆市场钢结构产品的加工费,安装费均处于较高水平,公司吨钢加工费,安装费分别高出内地300元,150元。此外,新疆作为欧亚大陆中心,是我国边境线最长,对外口岸最多的省区,且中亚国家客户对钢结构的接受程度更高,同时其自身钢结构生产加工能力较弱。2010年1-6月,公司在中亚地区实现营业收入884.36万元,占比6.50%。

客户资源优势 

公司制定了明晰的市场开发总体战略,立足新疆,辐射中亚的营销战略正在逐步见效。公司目标客户主要为新疆的大型企事业单位,包括上市公司,其他大型国有企业和兵团企业,中亚客户等,主要客户如中国石油,特变电工,金风科技,新疆天业,天辰化工,乌鲁木齐水务(集团)有限公司,新疆生产建设兵团以及部分来自哈萨克斯坦,塔吉克斯坦,吉尔吉斯斯坦客户等。这些客户拥有雄厚的资金实力,信誉良好,向公司贡献了大部分的收入和利润。07年以来,前十大客户累计销售额占公司整体销售额的比重保持在60%以上,并逐年提高,表明公司与优质客户的联系愈加紧密。

重大工程合同1

2012年10月,公司与上海淮特三得贸易有限公司签订了哈萨克斯坦《水泥厂钢结构定作合同》,合同总金额为48,124,758元人民币,占公司2011年度营业收入的11.29%。此次订单的签订将为公司进一步开拓中亚市场产生积极影响,有利于公司今后在中亚区域的订单承揽。该合同将对公司2012年度和2013年度业绩产生一定的积极影响。

重大工程合同2

2012年10月,公司与浙江展诚建设集团股份有限公司签订了《诸暨市旧城改造项目37#地块商业综合体》钢结构专业分包施工合同,暂定合同总价为5,993.86万元人民币,占公司2011年度营业收入的14.06%。该合同的签订将为公司进军高端钢结构领域迈出坚实的一步,有利于公司嘉兴基地投产后进一步开拓沿海地区高端钢结构市场。该合同将对公司2012年度和2013年度业绩产生一定的积极影响。

设计、加工、施工、装备等均处领先水平 

公司具有先进的建筑钢结构设计能力,“设计施工一体化的计算机模拟施工技术”可有效减少施工误差,提高工程安装效率。生产加工技术达到国内一流水平,承建了金风科技厂房,特变电工厂房,独山子乙烯项目,西安凯宾斯基酒店等标志性项目。同时,精工钢构,杭萧钢构,上海冠达尔等来自发达地区的大型钢结构企业在新疆地区承接的多个项目均委托光正钢构进行钢结构加工。具有强大的钢结构安装施工能力,积累了面对多种复杂环境,恶劣气候的安装施工技术经验。拥有国内一流的技术装备,现有四座现代化的钢结构生产车间和四条电脑数控钢结构生产线。

股东回报规划

2012年6月,公司制订未来三年(2012-2014)分红回报规划。未来三年内,公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司根据实际经营情况,可以进行中期分配。在公司实现盈利,且现金流满足持续经营和长远发展的前提下,公司应采用现金方式分配股利,每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

自愿锁定股份

公司实际控制人周永麟,周永麟之妹周永燕,控股股东光正置业承诺,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司股东德广投资,新美投资,顺德投资,航嘉源投资,金井集团,中新实业,新疆筑方圆建筑设计咨询有限责任公司和乌鲁木齐绿保能新型建材有限公司承诺,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

拟约3亿元向新疆火炬出售子公司光正燃气49%股权

2018年10月10日公告,公司拟以3亿元左右的价格将全资子公司光正燃气有限公司49%股权出售给新疆火炬燃气股份有限公司。本次交易是根据公司发展规划,合理调整公司的业务结构,本次股权转让如能在2018年12月31日实现,将增加公司2018年度非经常性收益。

将子公司光正燃气49%股权以2.94亿元出售转让新疆火炬

2018年12月17日公告,公司于2018年12月12日召开第四届董事会第八次会议,审议通过《关于光正燃气有限公司49%股权转让定价的议案》,同意公司将全资子公司光正燃气有限公司(以下简称光正燃气)49%股权经共同聘请的第三方审计、评估机构进行审计、评估后,经友好协商,以29,400万元的价格出售给新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称新疆火炬)。本次股权转让完成后,光正燃气注册资本不发生变化,公司类型将由法人独资变更法人控股的有限公司。其中:光正能源将持有光正燃气51%股权,新疆火炬将持有光正燃气49%股权。本次股权转让对公司的正常经营不会产生重大影响,本次股权转让如能在2018年12月31日实现,将增加公司2018年度非经常性收益,本次交易不会损害公司及股东利益。


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